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关于控制环境,下列说法中错误的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通和落实是控制环境的内容之一 B、考虑控制环境,应当考虑被审计单位对控制的监督 C、人力资源政策与实务是控制环境的内容之一 D、财务报表层次的重大错报风险通常源于薄弱的控制环境
1/591
2020-03-07
关于控制环境,下列说法中错误的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通和落实是控制环境的内容之一 B、考虑控制环境,应当考虑被审计单位对控制的监督 C、人力资源政策与实务是控制环境的内容之一 D、财务报表层次的重大错报风险通常源于薄弱的控制环境
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2020-03-07
关于控制环境,下列说法中错误的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通和落实是控制环境的内容之一 B、考虑控制环境,应当考虑被审计单位对控制的监督 C、人力资源政策与实务是控制环境的内容之一 D、财务报表层次的重大错报风险通常源于薄弱的控制环境
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2020-03-07
就是我们有个公司是上市公司转过来的评估的转让价就是我们有个公司是上市公司转过来的评估的转让价这种我入长期股权投资怎么入账啊我不会
2/15
2023-12-25
老师在实际小企业在内部控制中会有哪些问题呢
1/602
2020-05-11
适合写某某公司销售业务内部控制的优化分析的有哪些公司 能推荐一些吗
1/839
2019-11-06
您好老师有没有适合企业的财务内部控制制度
1/719
2018-01-03
有学校的内部控制制度吗?
1/578
2018-08-02
单位内部控制制度是什么
1/477
2023-02-20
这里面没有提到非财务报告内部控制的内容呀?
2/937
2022-03-29
关于控制环境,下列说法中错误的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通和落实是控制环境的内容之一 B、考虑控制环境,应当考虑被审计单位对控制的监督 C、人力资源政策与实务是控制环境的内容之一 D、财务报表层次的重大错报风险通常源于薄弱的控制环境
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2020-02-25
写应收账款内部控制论文,什么行业公司比较好
1/1943
2019-11-05
下列关于了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的有( )。 A、内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证 B、在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计 C、特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关 D、在某些情况下,了解内部控制后可能识别到仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据的风险
1/3549
2020-03-02
财务在内部成功控制中如何发挥作用
1/241
2019-02-22
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
1/6346
2019-12-21
上市公司体外成立并购基金的话,怎么定义成形成控制呢 如果上市公司是LP 上市公司和个人成立管理公司是GP
1/669
2022-03-28
内部控制与控制测试的目标分别是什么
2/1756
2022-04-03
抵质押物评估,在外部评估基础上,遵循( ),依据估价对象、目的及外部市场信息,作出合理判断
5/415
2023-10-15
老师评价重大错报风险发生的可能性要考虑控制对风险的抵消效果,评价是不是重大错报风险不考虑控制是吗
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2022-06-23
税务风险评估,控制和报告
1/1271
2018-06-09
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