公司内部走账混乱,内审风险大吗
1/824
2022-01-28
老师,注册会计师在了解被审计单位内部控制时,不需要了解与会计估计相关的内部控制吗?为什么?
1/2404
2021-08-23
老师,您好。内部审计和审计都提供合理保证么?如果是,为什么单选5,答案说内部审计不能提供合理保证,而多选3,又说都提供合理保证,麻烦帮解答下,谢谢!
1/1505
2022-04-15
现在成立股份制企业(内资),实收资本到位还必须需要审计报告?
1/734
2020-06-19
单位内部会计监督就是会计机构和会计人员对于单位经济活动的监督。这句话哪里错了,解析不理解
1/1006
2015-08-06
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
1/2320
2019-12-25
老师好!求一篇关于中职学校的审计论文 中职学校内部审计应侧重于哪些??
1/1258
2020-02-25
没有会计部门审核,审核可以不签字吗?
1/428
2021-04-29
公司需要财务做好各部门审计工作,请教具体如何实施安排
1/438
2022-01-17
如果在设计和实施进一步审计程序时拟利用被审计单位内部生成的信息,针对该信息完整性和准确性的控制可能与审计相关,这句话怎么理解?
1/2548
2020-05-18
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
1/1458
2015-12-27
是不是招成本会计的企业一部分是做内帐成本核算,一部分是大的生产企业
1/850
2017-01-24
老师,审计部门过来审计,我们需要准备什么东西?
3/1408
2020-06-10
被审计查出部分收入无成本咋办,问题大吗,可以补救吗?
7/1313
2021-12-10
公司内部审计 制度有没有呀老师,给个模板吧
2/414
2024-05-23
请问内部审计,属于管理会计还是财务会计还是税务会计?
1/1752
2018-03-20
本题初始投资成本为什么要把审计费加进去
1/678
2021-06-02
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,错误的有(  )。 A.注册会计师只有实施了必要的审计程序,才能对内部控制的有效性发表意见 B.如果审计范围受到限制,注册会计师只能解除业务约定 C.如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,这种情况不构成审计范围受到限制 D.如果认为被审计单位有关豁免的相关陈述不恰当,则属于审计范围受到限制
1/550
2024-02-21
会计师事务所有权限审核内部控制等制度吗?
1/391
2023-12-26
这道题的审计费计入道到长投的初始入账成本吗?
1/1274
2021-04-12