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什么叫非增值税应税劳务营业额?这个好难理解
1/1598
2017-07-16
是个体户要年报,没有税,营业额应该写多少?
1/2237
2017-03-05
你好,老师,借:应收帐款2520 主营业务收入/ 2446.60 应交税费/增值税73.40 第二步是借:应交税费/增值税 贷:营业外收入 老师这第二步免交 金额是全额吗2520是2446.60
1/928
2020-10-12
开出去是租赁费发票,借:应收账款代:主营业务收入 应交税费 开回来也是租赁费 借:主营业务成本 代:应付账款(主营业务成本金额就是开回来发票上的金额吗)
1/769
2022-02-28
老师你好 我们7月份收到甲方付款时 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷应交税费~应交增值税~销项税额 在申报时填在未开票收入栏 8月份开票后贷:主营业务收入红字 贷:应交增值税~销项税额红字 然后 贷:主营业务收入 贷:应交增值税~销项税额
1/652
2019-08-16
如果应交比实交少2分,则:借:营业外支出 0.02贷:应交税费--应交增值税(销项税额) 0.02。这个营业外支出的二级科目是什么呢?
1/973
2018-09-12
发现18年的错误分录 借 主营业务收入8800 贷 主营业务收入7586.21 应交税费-应交增值税-销项税额1213.79 请问今年应该怎么调整
4/565
2020-04-16
对于农林牧渔业免税收入,其财税处理如下: 计算免缴税额时: 借:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(销项税额)
1/1570
2019-08-30
请问一下,我的营业额如果是10万,那税额是多少?应该怎么算?
1/10
2025-01-21
营业总额为3500000,广告费100000.该公司的应纳税所的额是多少
1/440
2019-04-25
请问,采购不含税价款是220000,税额28600,出口应退税额19800,进项税转出8800. 计提应退税额分录: 第一个问题 借:其他应收款-出口退税 19800 贷应税费-应交增值税-出口退税19800(这个贷方余额月底要作处理吗?怎么处理) 第二个问题 借主营业务成本-进项税额转出8800 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 8800 (这个贷方余额月底要作处理吗?怎么处理)
2/253
2023-03-06
每一季度申报应纳税额是不是主营业务收入减主营业务成本减应付工资再减各项费用?
1/875
2018-01-29
应纳税所得额=收入-成本-税金+营业外收入-营业外支出+纳税调整额。 应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-准予弥补以前年度亏损。 这两种有什么区别?
1/1534
2019-08-02
凭证应交税费金额和主营业务收入金额弄反了,怎么办
2/1322
2021-10-25
老师,营业税纳税人月销售额不足三万元时是否还要计提营业税?如果计提,是不是还要在月末把应交税费转出贷方计入营业外收入,同时计入应纳税所得额?请老师讲解,谢谢!
1/627
2016-01-29
购入的商品无偿赠送其他企业,1、借:营业外支出 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税 2、借:营业外支出 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税--(进项税额转出) 我问一下哪个处理正确?
1/2046
2016-01-06
老师,请问一下餐饮企业的毛利是按应收的营业额算还是实收营业额算
2/2560
2021-12-03
41. [单选题] 甲公司同丙公司签订销售协议,采用预收款方式向丙企业销售一批商品,实际成本900万元。销售协议约定,售价1200万元,相关增值税税额204万元,丙公司预付60%的货款,其余款项于2017年3月份发货时结算。则甲公司收到预收货款时下列选项中正确的是( ) A.借:银行存款 842.4 贷:预收账款 842.4 B.借:主营业成本 540 贷:库存商品 540 C.借:银行存款 842.4 贷:主营业收入 720 应交税费——应交增值税(销项税额) 122.4 D.借:银行存款 720 贷:预收账款 720 我觉得这题答案应是A,不是D,收货款60%,没说含税不含税,但是总货款是含税的,请老师解释一下,谢谢
1/3889
2018-04-19
老师 利润表上的营业收入与应税销售额 这两个金额应该是一致的吗?
3/2110
2017-01-14
老师 小规模纳税人 月销售额不到十万 分录直接借:应收账款 贷:主营业务收入 还是要借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 最后再把税款转到营业外收入
1/1699
2020-04-17
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