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企业够买银行短期理财产品的会计核算及从审计方面可以从那几点入手?
1/2323
2017-09-21
老师好,审计中了解内控是评价控制的设计以及控制是否得到执行,控制测试是评价控制是否有效。预期有效是控制设计合理且得到执行。这个地方有点搞不懂,为什么说预期有效应当实施控制测试?
1/1755
2021-08-11
老师,民办非企业单位年审需要第三方审计出具审计报告吗?
1/723
2022-07-22
金蝶系统操作了是不是要会计审核,一直没有会计是不是系统无法审核无法轧账
1/966
2018-12-28
准备投资方 是上市公司 找了第三方就要来审计了 ,审计一般会查哪些东西?有哪些主意事项
1/3376
2017-06-09
审计披露上年度盈余公积贷方负数,提取法定盈余公积借方负数,跨年该怎么做分录
1/790
2022-05-16
我们单位是非营利组织,要换法人,得出离任审计报告,麻烦问一下,7月15出离任审计报告,能审到6月份,7月初的不审吗?
1/4499
2019-07-15
在内审小组中,审计助理无法胜任,应该怎么处理?
5/334
2021-12-15
整理供应商材料款发票时,由于四舍五入多支付了对方一元钱,后期审计审核时无法解释,应该怎么办呢?
1/718
2018-07-24
在哪里可以下载会计法、审计法、小微企业会计制度呢
1/613
2018-11-05
审计 历年真题2022 因在测试材料采购相关控制时发现控制未得到有效执行,A注册会计师将材料采购的审计方案由综合性方案改为实质性方案,并重新编制审计计划工作底稿,删除了被取代的原审计计划的工作底稿。 答案是不恰当。注册会计师应在审计工作底稿中记录在审计过程中对具体审计计划作出的任何重大修改和理由。 这个答案可以换成其他说法吗,说成这样很难理解
5/873
2023-07-30
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有( )
1/398
2024-01-28
会计审核入库单应该从哪些方面审?
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2018-12-17
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有( )
1/560
2024-01-29
下列各项中,属于注册会计师不得利用内部审计工作的情形的是( )。 A.内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性 B.内部审计人员的胜任能力较低 C.计划和实施审计程序时涉及较多判断 D.内部审计工作采用系统、规范化的方法
1/435
2024-03-01
审计公司审查账目,都审查那些方面?。有关医药行业
1/1210
2018-03-29
下列各项中,属于注册会计师不得利用内部审计工作的情形的是( )。 A.内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性 B.内部审计人员的胜任能力较低 C.计划和实施审计程序时涉及较多判断 D.内部审计工作采用系统、规范化的方法
1/279
2024-04-25
为什么无法表示意见的审计报告也属于非标准审计报告呢?
1/1619
2019-02-11
下列各项中,属于注册会计师不得利用内部审计工作的情形的是( )。 A.内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性 B.内部审计人员的胜任能力较低 C.计划和实施审计程序时涉及较多判断 D.内部审计工作采用系统、规范化的方法
1/426
2024-03-23
未分配利润与利润表勾稽不上怎么办?审计将这部分差额挤到了成本中,除了这种方法有没有其他方法调整呢
2/506
2023-02-21
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