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根据《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》,下列属于企业文化建设需要关注的主要风险的有( )。 A、公司缺乏积极向上的企业文化 B、并购过程中忽视企业间的文化差异和理念冲突 C、缺乏开拓创新、团队协作和风险意识 D、缺乏诚实守信的经营理念
1/1763
2014-09-14
老师您好,我想问一下,在审计风险模型中,固有风险上升,控制风险下降,在同样的审计风险下,该怎么决定检查风险的降低还是升高呢,还是说要考虑固有风险和控制风险具体上升下降的高低程度,再去决定检查风险呢
1/1077
2022-04-14
、下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。 A、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序 B、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否得到执行 C、内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当 D、与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制
1/4270
2020-03-02
(1)内部控制良好时形成的领料单与内部控制较差时形成的领料单。 要求:分别说明每组证据中哪项较为可靠,简要说明理由。
1/2201
2019-07-01
公司与个体户签合同和与个人签合同承担的风险有区别吗?
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2021-01-21
1、做过财务总监的您日常工作精力主要分配在如下哪些工作环节?()(可多选) A、战略管理 B、投融资 C、综合财务管理 D、风险控制 E、投资者关系管理 F、税务筹划 G、其他________(请文字说明)2、作为财务总监的您,实际工作中您的职责在如下哪些工作范畴拥有主导权(可多选)A、全面预算管理 B、战略成本管理 C、内控与风险管理 D、投融资 E、投资者关系管理 F、信息化建设 G、资金管理 H、纳税筹划 F、其他_______(请文字说明)3、国财务总监的工作圈局限于财务部门
1/797
2017-04-08
全电发票内控管理制度
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2023-08-02
下列有关对企业内部控制审计的说法中,错误的是( )。 A.企业内部控制审计是注册会计师针对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行的审计 B.企业内部控制审计严格限定在财务报告内部控制审计 C.企业内部控制审计中无需关注非财务报告内部控制 D.注册会计师对特定基准日内部控制的有效性发表意见,并不意味着注册会计师只测试基
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2024-06-17
简述内部控制环境存在缺陷对注册会计师评估财务报表层次重大错报风险的影响
1/1902
2020-06-30
老师你好!房地产主管会计集训,标题“成本控制财务管理制度”与链接视频内容不复,视频是“销售过程管理”
1/869
2017-04-25
同一控制下合并,如果有内部交易是不是不调整净利润啊?
1/6112
2019-07-15
同一控制下,集团内部整合不是不是同销售吗?怎么会有销项税产生?
3/948
2019-06-27
哪些科目是固有风险高控制风险低的
1/1432
2022-05-11
、销售与收款循环的内部控制要点有哪些?
1/468
2021-11-16
5、目前我国企业内部管理仍存在很多问题,对如下问题按重要性程度进行排序_______________________________________________________________。 A、治理机构不健全,治理机制不完善;B、缺乏明确或科学合理的发展战略;C、缺乏足够的高素质管理人才;D、风险管理和内部控制体系薄弱;E、经营管理观念不适应现代市场经济发展需要;F、管理基础薄弱;G、产品、技术和管理创新能力不足;H、决策权过分集中,决策机制不科学。
1/973
2017-01-18
同一控制下企业合并与非同一控制下企业合并,他们之间的联系是什么啊?
1/2065
2017-12-21
老师我有点忘记了,什么叫同一控制下企业合并与非同一控制下企业合并?
1/133
2021-07-13
老师,注册会计师在了解被审计单位内部控制时,不需要了解与会计估计相关的内部控制吗?为什么?
1/1712
2021-08-23
Barry公司开始实施企业风险管理,下列哪个选项是组成企业风险管理的框架( )。 A风险自留 B风险应对 C风险评估 D战略与目标设定
1/298
2024-01-24
Barry公司开始实施企业风险管理,下列哪个选项是组成企业风险管理的框架( )。 A风险自留 B风险应对 C风险评估 D战略与目标设定
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2024-01-24
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