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三只松鼠被盗卖纸箱怎么完善内部控制
1/363
2022-10-18
内部控制的固有局限性属于固有风险吗?
1/677
2024-07-03
内部控制是用来对什么提供合理的保证
1/1101
2015-11-12
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
1/702
2020-03-07
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
1/721
2020-03-07
投资收益不考虑内部交易 内部交易有专门抵消分录抵消处理,那这个无论是控制,共同控制,合营联营企业的内部交易都会在合并利润表中抵消吗
1/1046
2022-12-01
仓库流程怎么内部控制呢?因为总会少货。
1/632
2017-06-26
老师,控制测试用于测试和评价内部控制运行的有效性,作为企业的内控为啥不能发现交易、余额、列报的重大错报
1/726
2020-04-18
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
1/2184
2020-03-07
建筑安装工程材料成本人工工资控制在多少比例内恰当
1/1631
2017-10-23
原材料成本控制在销售收入的那个比例范围内,比较合理
1/1171
2017-10-20
为啥行政事业单位和这个企业单位他们的内部控制都有这个预算控制呢。
1/152
2021-05-11
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
原材料成本控制在销售收入的那个比例范围内,比较合理
1/2326
2017-10-20
15.小企业的现金管理内部控制制度一般包括( )。 A.内部牵制制度 B.现金开支授权批准制度 C.日清月结制度 D.现金清查制度
1/1659
2020-07-21
内控良好时形成的领料单与内部控制较差时形成的领料单,哪个更准确,理由
1/1869
2015-11-08
老师,能不能举一个 对固有风险 和 控制风险 进行合并评估的案例?
4/447
2023-02-15
老师好,选题6“某类企业税务风险内部控制研究”首先写某类企业可能产生的税务风险,其次写产生税务风险的影响因素,其次写内部控制对税务风险的作用,其次进行企业税务风险内部控制设计(或从企业内部控制的角度出发,提出了防范税务风险的方法。 )急求这方面的一篇论文
1/333
2020-10-22
大公司内部控制报销流程一般是怎么样的
1/306
2020-12-08
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