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下列有关信息技术对内部控制的影响的表述中,不正确的是( )。 A、内部控制的形式方面发生了变化 B、对内部控制进行了解不再是必须的审计程序 C、内部控制的目标包括提高会计信息的可靠性 D、改变了具体控制活动的性质
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2020-03-02
A注册会计师担任多家上市公司内部控制审计项目的项目质量复核人,遇到以下与内部控制审计报告相关的事项: (1)对甲公司内部控制有效性形成审计意见时,审计项目组认为应当评价甲公司内部控制评价报告对要素的列报是否完整和恰当,如果不完整或不恰当,应当出具否定意见的内部控制审计报告。 答案是不恰当,企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段。 想问下为什么在强调事项段,强调事项段是干嘛的
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2023-08-20
新成立审计部,外加新人,要如何做
1/865
2017-06-07
财务科室能否从事内部审计
1/1988
2015-11-09
【求助】企业营业收入内部审计
1/936
2017-06-07
企业内部审计一般要做什么?
1/1997
2018-07-05
老师,分公司财务独立核算,期末涉及到财报合并吗?内部债权债务,内部交易如何做抵消处理?
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2021-05-07
老师,这个月我们公司总部会让审计过来审计,请问审计来我们要注意什么呢
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2016-12-08
7.如果会计师事务所采取的措施未能将损害独立性的因素消除或降到可接 受水平,则会计师事务所应出具无法表示意见的审计报告。( ) 8.会计师事务所质量控制准则要求会计师事务所制定监控政策和程序,周 期性地选取已完成的业务进行检查,周期最长不得超过五年。( ) 9.注册会计师只需保持实质上的独立性,无须保持形式上的独立性。 ( ) 10.质量控制中对职业道德的控制更多地表现为对形式上独立性的控制。 (
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2016-10-09
简述政府审计机关、内部审计机构和民间审计组织的各自业务范围
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2021-03-26
物流企业的内部审计是什么
1/443
2023-02-20
老师好,行政部门对本行业直属国有企业的审计是否属于内部审计?
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2022-02-07
以下关于利用内部审计人员为审计提供直接协助的说法中,错误的是( ) A.注册会计师应当从拥有相关权限的被审计单位代表人员处获取书面协议,允许内部审计人员遵循注册会计师的指令,并且被审计单位不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作 B.注册会计师应当从内部审计人员处获取书面或口头协议,表明其将按照注册会计师的指令对特定事项保密,并将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师 C.注册会计师应当按规定对内部审计人员执行的工作进行指导、监督和复核 D.注册会计师实施的复核程序应当包括由注册会计师检查内部审计人员执行的部分工作所获取的审计证据
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2024-02-29
企业没有设立审计部门的情况说明怎么写
1/3497
2019-10-11
一证通怎么样修改核算性质,非独立核算或者独立核算
1/583
2019-12-17
非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费是什么意思
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2019-09-22
老师,你好,内部控制审计这一部分内容不是已经删了吗
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2019-08-26
12.会计咨询、服务业务的特点有( )。多选 A.独立性B.客观性C.科学性D.创造性
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2016-10-09
您好,老师,公司是去年刚成立的,处于亏损10万以上,是否必须请外部审计公司审计?税务局对这块有没有硬性的要求?谢谢。
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2015-05-10
请帮看下这个题内部控制审计和财务报表审计的题
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2024-02-20
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