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老师,为什么A是对的不是应该bcd,才对嘛下列各项中,有权依法对有关单位的会计资斗实施监督检查的有 () A.财政部门 除 B.税务部门 c.商业银行 D.证券监管 老师,为什么A是对的不是应该bcd,才对嘛商业银行不能监督吗
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2023-05-08
老师 本公司为制药厂 给国家药品监督管理局汇款境内药品注册上市许可的钱 用交印花税吗?
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2022-01-06
老师:我想问一下,仓库和会计的工作分别是什么,会计如何监督仓库啊?
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2019-09-04
监装(监督装卸),属于哪类税种?
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2019-12-06
为客户设计内部控制影响审计独立性吗 为客户设计内部控制制度影响审计独立性吗?
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2021-10-03
1会计档案交接完毕后,( )。 A交接双方经办人在会计档案移交清册上签名或盖章就可以,监督人不需要签字或盖章 B交接双方经办人和监督人应当在会计档案移交清册上签名或盖章 C监督人在会计档案移交清册上签名或盖章就可以,交接双方经办人不需要签字或盖章 D交接双方经办人和监督人不需要在会计档案移交清册上签名或盖章 单选题哪个对?
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2019-10-24
老师,审计作为社会监督,那什么样的公司必须审计呢?几年一审呢?
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2019-06-03
科学的应收账款信用政策应包括以下哪些?为什么? A、信用期间 B、信用标准 C、现金折扣政策 D、对账制度 E、收账监督制度
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2025-03-12
单位负责人做好会计监督工作为什么这个说法是错误的呢
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2019-03-19
盘点时,是会计对商品逐一盘点还是站在一旁监督仓管盘点?
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2019-05-24
对不正当竞争行为进行监督检查的部门有哪些职权?
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2018-07-25
管理会计作为企业会计的一个重要领域,其基本职能是反映和监督对不对
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2020-06-06
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
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2020-03-07
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
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2020-03-07
非居民企业为,在境内没设立机构,其对境内普通的自然人提供咨询服务收入,该自然人忘记代扣代缴所得税,税局怎么监督?个人感觉不好监督啊,也无法发现啊
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2019-03-16
请问国有独资公司不是由国有资产监督管理机构制定吗?
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2023-09-01
税务局对某公司开展企业所得税专税稽查属于政府监督,可为什么概念里说政府监督不涉及对"税"的监督,与"税"无关?
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2020-03-04
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
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2020-03-07
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
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2020-03-07
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
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