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为客户设计内部控制影响审计独立性吗 为客户设计内部控制制度影响审计独立性吗?
1/2732
2021-10-03
你好老师 我想咨询一个问题 就是全面预算管理中 实际的费用小于预算的费用的原因都有哪些呢?除了预算编制松弛 公司对费用支出的控制好之外还有其他原因吗?
1/2034
2022-05-23
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
1/440
2020-12-29
《工会会计制度》修订时,以《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国工会法》为依据,充分考虑工会预决算管理、资产管理、工会经费管理等制度规定,与工会现有财务管理规章制度相协调。这句话对吗?
1/1388
2021-12-10
想了解会计基础工作规范中的内部会计管理制度听哪个课
1/262
2020-06-20
提问计算过程,舞弊手段,内部控制的建议
1/81
2021-12-22
全面预算绩效管理与第三方机构绩效评价操作实务,老师你了解不?
1/221
2019-04-30
注册会计师在控制测试中使用计算机辅助审计技术的最大优势是( )。 A、可对每一笔交易进行测试,以确定内部控制是否有效运行 B、可以选择少量交易,以确定内部控制是否得到运行 C、可以选择少量的交易进行测试,以评价内部控制设计是否合理 D、可以对发现的控制失效的情况进行后续跟踪,确定控制的偏差
1/1379
2020-03-02
全面预算个人考核指标那个表在哪下载啊就是要对财务经理的费用控制和预算对比的考核表
1/625
2017-09-05
老师,我想问一下销售与收款环节内部控制制度有哪些?关键控制点有哪些?
1/2524
2019-05-21
(1 甲上市公司为ABC会计师事务所的常年审计客户,在审计甲公司2016年财务报表时,A注册会计 项日合伙人。在对采购与付款循环車计的过程中,遇到下列事项 (1)经过风险评佔程序,A注册会计师预期与采购与付款循环相关的内部控制运行无效,因此拟不执行控制氵 (2) 由于与采购与付款循环相关的内部控制薄弱,因此注册会计师决定在期中实施实质性程序,以尽早发现 题 (3)注册会计师预期甲公司在未记录负债方面风险较高,因此选择了大金额的应付账款作为两证对象进行两 并剔除了重要供应商但金额为零的应付账款。 (4)注册会计师汇总两证结果,发现错报300万元,提请甲公司管理层更正,管理层接受了调整意见,300万 报不再
1/1376
2021-12-23
老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
1/748
2020-06-15
可以运用到预算管理的工具方法包括什么和全面预算管理等。
1/756
2021-12-29
关于小微企业的具体案例。是在财务管理方面的比如说是财务权限。内部控制有问题的
1/1159
2017-05-10
15.小企业的现金管理内部控制制度一般包括( )。 A.内部牵制制度 B.现金开支授权批准制度 C.日清月结制度 D.现金清查制度
1/1205
2020-07-21
学校里的部门内控管理
1/70
2023-12-04
你好,我想问一下销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
1/583
2019-05-23
咱们平台有内控方面的制度流程吗,管控方案吗
1/1024
2018-05-18
中小企业在内部会计控制设计中存在什么问题
2/693
2015-10-24
如何建立财务管理内控机制
1/544
2020-04-01
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