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"会计师事务所为了避免承担管理层职责,不得向属于公众利益实体的审计客户提供的内部审计服务有( )。 A.负责设计、执行和维护内部控制 B.提供内部审计外包服务 C.指导该客户内部审计人员的工作并对其负责 D.执行构成内部控制组成部分的程序"
1/183
2023-03-07
老师你好!请问实操中,同一控制内部交易,该如何抵销呢?难道还要统计下家公司出售了好多内部产品出去吗
1/1825
2020-09-09
关于企业坐支现金对于企业内部有什么影响,例如内部控制上?
1/1711
2018-10-10
会计师事务所有权限审核内部控制等制度吗?
1/391
2023-12-26
财务上监督内控机制时间
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2019-05-21
A公司内部控制制度中有关货币资金管理的内容如下: (1)由出纳员对付款凭证进行审核后签发支票或支付现金。 (2)货币资金收支业务发生以后必须在当月入账。 (3)出纳不得兼管债权债务、费用和销售账簿的登记工作。 (4)业务部门收取的现金应及时上交财务部门。确因工作急需的,经部门负责人批准可以直接支付现金。 (5)月末,由会计负责同开户银行对账。 请评价上述每一项内部控制措施是否恰当。如不恰当,请说明正确做法。
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2023-04-19
我写论文,想研究哪个公司的财务内部控制,但是研究哪个公司是依据什么
1/762
2019-10-25
内部控制与控制测试之间是什么关系
1/523
2023-03-23
内部控制与控制测试之间是什么关系
1/1760
2022-03-18
老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
1/1032
2020-06-15
境外bvi(股东是境内人士)持有香港上市公司股票收益的个税如何筹划和如何缴
1/397
2023-04-17
根据以上资料,假定其他内容不存在缺陷,请指出a公司内部会计控制在设计与运行
1/769
2015-12-01
老师你好,请问了解内部控制是在审计的哪个阶段进行的,是风险评估程序还是初步业务活动呢
1/4642
2019-10-11
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,错误的有( )。 A.注册会计师只有实施了必要的审计程序,才能对内部控制的有效性发表意见 B.如果审计范围受到限制,注册会计师只能解除业务约定 C.如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,这种情况不构成审计范围受到限制 D.如果认为被审计单位有关豁免的相关陈述不恰当,则属于审计范围受到限制
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2024-02-21
企业的内部控制制度包括那些内容?
1/3590
2020-05-23
内部控制制度汇编》、《内部控制工作手册,老师这个是什么意思?要往财政局报送
1/1017
2020-11-16
境外bvi(股东是境内人士)持有香港上市公司股票收益的个税如何筹划和如何缴
1/472
2023-04-17
企业有哪些内部控制制度?
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2017-06-07
关于控制环境,下列说法中错误的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通和落实是控制环境的内容之一 B、考虑控制环境,应当考虑被审计单位对控制的监督 C、人力资源政策与实务是控制环境的内容之一 D、财务报表层次的重大错报风险通常源于薄弱的控制环境
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2020-03-07
关于控制环境,下列说法中错误的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通和落实是控制环境的内容之一 B、考虑控制环境,应当考虑被审计单位对控制的监督 C、人力资源政策与实务是控制环境的内容之一 D、财务报表层次的重大错报风险通常源于薄弱的控制环境
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2020-03-07
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