对于康美药业造假事件,如果你为会计师应该如何审计
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2023-05-14
大家好,有没有今年评高级会计师和高级审计师的,是不是不能同一年评。
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2019-08-31
审计工作底稿是评价考核注册会计师专业能力和工作业绩,并明确其审计责任的主要依据吗?,,,,,
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2015-10-28
老师您好,请问一下审计里面的“除非法律法规禁止,注册会计师应当及时将审计过程中累积的所有错报与适当层级的管理层沟通。还应当要求管理层更正这些错报”那么这些错报包不包含“明显微小错报”呢?
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2020-07-18
老师,注册会计师对发现的被审计单位的错报应该怎么处理?
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2020-04-11
老师,注册会计师对发现的被审计单位的错报应该怎么处理?
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2020-04-11
关审计工作底稿,下列说法中不正确的是( )。 A、审计工作底稿可以以纸质、电子或其他介质形式存在 B、注册会计师可以将以电子形式存在的审计工作底稿通过打印成纸质形式的审计工作底稿存档,之后将电子工作底稿予以删除 C、审计工作底稿是审计证据的载体 D、编制审计工作底稿的文字应当使用中文
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2020-03-07
进行审计的不应该是注册会计师吗?就这句话来说
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2020-07-29
注册会计师在审计中曾遇到联众公司的存货可能被严重高估,但客户不允许注册会计师扩大审计范围
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2020-07-02
A选项,不需要经注册会计师审计就能提供?
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2020-07-27
a里面审计的用户是指哪个群体?难道不是注册会计师这个群体吗? d里面说至少包含,也没有说仅仅包含呀 为啥a对d错
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2019-08-01
老师,注册会计师在了解被审计单位内部控制时,不需要了解与会计估计相关的内部控制吗?为什么?
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2021-08-23
注册会计师可以与企业沟通审计意见吗
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2015-10-10
老师好,请问考过注册会计师可以从事哪些职位?听说审计要经常出差,可以不出差吗?
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2020-02-18
注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行为什么是错的
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2020-12-28
注册会计师出具保留意见的审计意见段的标题是( )。 A、审计意见 B、保留意见 C、非无保留意见 D、注册会计师审计意见
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2020-03-07
注册会计师审计重点章在哪啊
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2019-05-31
注册会计师审计内部控制是否有效,应该关注什么
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2021-12-13
只有注册会计师审计才能叫独立审计。对吗?为什么?
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2020-03-02
审计书P46页倒数第四段中描述:如果审计证据不一致,而且这种不一致可能是重大的,注册会计师应当扩大审计程序的范围。请问老师,扩大审计程序的范围,是指什么意思?谢谢!
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2020-04-21