销售方把发票开给购买方了,且购买方已经把票认证抵扣了,购买方发现发票开错了,他就申请红重了,那么销售方现在怎么办?

李文良
于2018-05-29 11:09 发布 850次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-05-29 11:10
销售方依据对方申请的红字发票信息表,开具销项负数发票,并重新开具正确的发票。
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1。应该由购买方提红字申
2.他们需要把红字的信息表编号传给你。
3.销售方开的负数发票需要把认证联和发票联给购买方
具体开具流程如下:购方操作流程:一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;二. 点击【红字发票信息表】;三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】四. 选择【购方申请】;五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。六. 点击【确定】;七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值八. 点击右上角【打印】;九. 点击【不打印】;十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】;十一. 点击【上传】;
销方操作流程:一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】;三. 选择【增值税专用发票填开】;四. 点击上方的【红字】;五. 选择【直接开具】;六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】;七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】;八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值;九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-08-03 10:32:26
就是吧红字发票给到购买方就可以的
2022-03-21 16:43:31
同学,你好
不需要的
2022-02-21 09:44:42
叫对方开具红字信息申请单,你们再开红字专票
2022-03-09 15:20:19
您好,发票不需要要回来,还需要开正确的给对方的
2021-10-09 22:15:28
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