老师您好!建筑公司计提发放工人工资,本来完整的分 问
你好,那你的应付职工薪酬是借方余额。 答
我23年9月做了一笔暂估款,暂估的是开回来的进项发 问
您好,暂估的是怎么做的呢? 答
老师,我这个不太明白听课听了2遍了,强制性转换条款 问
你好,哪里想不明白呢 答
收汇的汇率怎么确认,应收账款一外币户和银行存款 问
收贿是当天的借银行存款,贷应收账款,差额放到财务费用。 答
个人租车给公司 签订的租车协议4000元/月 代开 问
那个租金是按月申报个税,可以开一张发票 答
我司发货时会产生对应的物流费,请问是每次发货根据物流费做借贷:借:制造费用(物流费是其他成本类吗?),贷应付账款。还是次月统一支付物流费时做结转分摊??
答: 每次发货做比较好
您好老师,我们摊销的物业费是通过其他流动资产-待摊物业费科目进行核算,五月份有做一笔,借:费用 贷:其他流动资产-待摊物业费(项目挂错),7月发现项目挂错后冲回:借:费用(负数) 借:其他流动资产-待摊物业费(正确项目),然后按照正确项目又记了一笔,借:费用 贷:其他流动资产-待摊物业费,现在发现其他流动资产-待摊物业费发生额多了一笔,因为冲回的时候应该计入贷方负数,这笔需要调整吗?是不是得补记一笔,借:其他流动资产-待摊物业费(负数) 贷:其他流动资产-待摊物业费(负数)
答: 你好需要调回的,否则明细不对的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问物流公司损坏我司货物给予了赔款且赔款直接在应付的物流费中扣除,请问这个赔款借记其他应付款冲掉物流费,贷货记什么科目。谢谢!
答: 您好,应当是贷收入类科目,按您企业出售处理
小兽 追问
2018-05-29 10:57
袁老师 解答
2018-05-29 11:10