老师你好,我想问一下新会计准则2006年和2019年的 问
https://www.docin.com/p-2632629268.html 这个里边有详细的介绍,我们不是专家,直接按2019版做账就行 答
老师,营业执照,因改名后,银行收取的费用,用管理费用, 问
是的,那个计入财务费用-手续费 答
1.公司最近购进新窗帘,几个办公室的窗帘合起来共 问
您好,这些都是计入管理费用-办公费就可以 答
你好老师,我们是个一般纳税人,之前业务往外开3%劳 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,公司是一套账,当月采购入库的先暂估入库,次月 问
次月取得发票后冲暂估 答

我们是运输行业,个人买的固定资产入到公司户里,钱不经过公户,我把固定资产做到其他应付款里,专管员说入到公司户里但是贷款是个人还的,这账不合理,我现在应该怎么做
答: 您好,建议使用公司现金把钱还了吧。
老师你好!我们是政府单位,用财政拨款买固定资产的分录是 借:固定资产贷:财政拨款收入,现在市里给拨到财政专户一笔钱,分录是借:专户存款 贷:其他应付款,现在要买固定资产,做分录时花财政专户的钱,用不用把其他应付款从贷方转出来?分录是借:其他应付款 贷:财政专户还是借:固定资产 贷:财政专户?
答: 你现在是 借,固定资产 进行处理的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
借:固定资产 贷:银行存款 我想问一下这个怎么冲减专项应付款里的钱呢?就是我形成了固定资产,我肯定是用了专项应付里的钱了,而我专项应付款里收到的时候已经记入了专项应付款的科目。管理费用做完之后,我可以放到其他收益里面,我想问一下您这个固定资产呢?
答: 形成固定资产或公益性生物资产的部分,借记专项应付款,贷记“资本公积——其他资本公积”科目;对未形成固定资产需要核销的部分,借记本科目,贷记“在建工程”等科目;拨款结余需要返还的,借记本科目,贷记“银行存款”科目


王培娟 追问
2018-05-28 22:27
王雁鸣老师 解答
2018-05-28 22:32