金蝶k3的应收系统与总账对账有好大差异,都是以前年度积累下来的差异,这边要如何去调平,以应收系统为准
🐳 Xdy
于2018-05-26 10:56 发布 2647次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

你好,找到错误的原因,在做调整分录
2018-05-26 11:08:06

请看你的余额表查询一下
2018-05-10 16:26:36

应收应付模块反结账需满足以下条件才能反结账成功:
1、不能存在已核销的单据。
2、单据不能生成凭证。
3、不能进行票据处理。
4、不能进行坏账处理。
2019-11-01 11:59:32

借固定资产贷库存商品
2020-07-15 13:03:44

你好
以前年度 ,当年都是
借;应收账款 贷;相关科目
2018-12-18 11:54:11
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