我企业收到一张供应商到税局代开的增票,我已认证抵扣,因其他原因需要退票重开,对方不同意开红票给我,但又重开了一张增票给我,请问我要如何处理。是否可以我单方面做一笔进项转出。或我开红票申请单,以此做依据转出呢。
芬
于2018-05-25 20:04 发布 682次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-05-25 20:17
这个按蓝字发票做进项税额。如果对方不同意开红字发票,你方直接做进项税转出处理。不抵扣这个进项税。万一出事了,就是没有抵扣这个进项税,也不存在补交税款及滞纳金、以及罚款的事
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