送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-25 14:49

你好,这种余额你可以通过财务费用调平

秦妤 追问

2018-05-25 17:05

老师,可以详细解说下吗,因为我是初学者可能反映都比较慢

邹老师 解答

2018-05-25 17:07

你好,比如应收尾数没有收到 
借;银行存款   财务费用   贷;应收账款 
应付尾数不需要支付 借;应付账款  贷;财务费用  银行存款

秦妤 追问

2018-05-26 15:56

老师银行存款和财务费用二选一就就可以是吗调整到财务费用中去,财务费用的二级科目要设什么,还有年报时这个要填在年报中财务费用的哪个合适?

邹老师 解答

2018-05-26 17:35

你好,不是银行存款,与财务费用二选一 
是把应收款项与实际收款的差额计入财务费用,应付款项与实付款项差额计入财务费用 
你可以是计入财务费用——尾数差额 
计入财务费用其他

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相关问题讨论
你好第一个是正确的,第二个是你们提前支付出去的。
2021-12-22 14:56:50
你好,对方应收账款余额是负数,对于我们公司应付账款应该是负数
2020-06-04 09:26:12
您好,计算过程除了应付账款“13600”多写了一个0,其他都正确。 应收账款的贷方余额,应付账款的借方余额会重分类为预付账款和预收账款,不需要减掉。
2019-12-30 09:17:39
应付账款、应收账款都是资产负债表项目,余额为零的不用录入期初数据了
2019-10-03 09:20:51
公司分立时除了把资产负债分开,还需要把所有者权益也分开的,光看库存、应付和应收是不会平衡,还要分出去一部分权益的。分出的资产负债余额就计入分立当月的账务里,没有期初余额
2019-08-05 09:51:33
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