送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2024-11-17 09:49

你好,23年的时候,先把之前无票费用分录红冲
借:银行存款,贷:以前年度损益调整—管理费用
然后根据取得的发票,再做费用分录
借:以前年度损益调整—管理费用,贷:银行存款  

柠萌︶ε╰ 追问

2024-11-17 09:57

银行存款还要退回来吗?这样银行存款不就对不上了吗

邹老师 解答

2024-11-17 09:59

你好,实际没有退回,只是为了调整账务才这样做分录。
银行存款 一借一贷,没有对不上啊 

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好,按第二种方式
2020-05-02 11:02:20
同学你好,如果是支付的当月或者上月租金是借管理费用。如果是预付的下月的,应该是借预付账款
2024-02-29 17:01:50
学员您好,是的,对的
2024-01-04 13:06:08
财务费用担保费做这个。
2023-10-19 11:31:58
管理费用 就不用暂估,可以直接做管理费用 ,然后发票来了,贴后面
2023-10-16 15:46:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...