送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-11-14 15:50

你好,可以的,一般税务局也是这样子要求。

顺心的小海豚 追问

2024-11-14 15:51

那这个红冲发票是我这里可以操作还是谁开票的谁红冲,我最近半年多没有开发票了,全电票还不太熟

宋生老师 解答

2024-11-14 15:54

这个是你抵扣过你开红字信息表,然后对方开红字发票。

顺心的小海豚 追问

2024-11-14 15:57

好的,老师,对方不同意的话,这个就没办法解决了是吧,我刚接手,还没有交接工作,如果对方不同意,这个是前任会计做的,我之后正规做的话,我有没有责任,有无风险呢

宋生老师 解答

2024-11-14 15:57

你好,你也可以做转出就行了呀。对方不同意你自己做进项转出。

顺心的小海豚 追问

2024-11-14 16:00

哦,老师,这个是普票,我怎么把它处理,然后把所得税补上

宋生老师 解答

2024-11-14 16:01

你好,这个是什么时候的?去年的还是今年的?

顺心的小海豚 追问

2024-11-14 16:03

今年的,我刚来,之前都是前面会计做的账,我准备交接,所以发现了一些问题

宋生老师 解答

2024-11-14 16:04

你好今年的没关系,你汇算清缴的时候调出来就好了。

顺心的小海豚 追问

2024-11-14 16:07

哦,好的,那老师,就是说我其实什么都不处理,到汇算的时候调增补税就可以了对吗,不用冲发票退款的那些复杂操作对吗

宋生老师 解答

2024-11-14 16:08

你好,是的,除非税务局现在要你调,否则就是按照这样子做。

顺心的小海豚 追问

2024-11-14 16:09

老师,这样处理我是没有风险的对吧,毕竟是前任会计出的错误,就算税局找来了,也是她的责任对吧,跟我没有关系可以这样理解吗

顺心的小海豚 追问

2024-11-14 16:10

老师,如果现在调整的话,是怎么调

宋生老师 解答

2024-11-14 16:25

你好,你这个做红字凭证冲减之前的就好了。

顺心的小海豚 追问

2024-11-14 16:40

老师,是不是最好的办法就是红冲发票,然后让个体户把钱退回,这样风险就最小了,我目前虚开的放着,虽然补税了也还是会面临很大风险是吗

宋生老师 解答

2024-11-14 16:40

你好,是的,就是这样子。红冲是最安全的。

顺心的小海豚 追问

2024-11-14 16:42

这个放那里补税了,不红冲,我到后面变更为财务负责人后,对我有影响吗,会不会罚我

宋生老师 解答

2024-11-14 16:42

你好,这个不会的,不用太担心。

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相关问题讨论
是的,可以开红字发票,然后再开正确的
2021-08-19 14:29:58
如果这张红字发票未抄税,则只需将此红字发票先进行作废,然后直接再重新开具一张红字发票即可。 根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)第二十条规定,“同时具有下列情形的,为本规定所称作废条件: (一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; (二)销售方未抄税并且未记账; (三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。” 一般纳税人开具增值税专用发票后,发生开票有误情形但不符合作废条件,可以按照国家税务总局公告2014年第73号文件的规定开具红字增值税专用发票。
2019-06-14 11:11:06
你好,这个只能按税局要求做进项税额转出,补交税款的
2018-09-17 17:34:58
您好 可以在旁边加盖一个
2019-10-21 15:54:13
你好,这个一经被红冲,就没有补救办法的
2019-12-28 19:12:35
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