送心意

家权老师

职称税务师

2024-11-11 15:15

那个计入管理费用-车辆使用费

呢喃 追问

2024-11-11 15:16

借:管理费用 租赁费  贷:其他应付款吗

家权老师 解答

2024-11-11 15:17

可以那样做的,没问题的

呢喃 追问

2024-11-11 15:18

这个租赁费还需要每月摊销吗 从当月摊销分录是怎么写

家权老师 解答

2024-11-11 15:20

金额不大,直接计入管理费用,不再摊销

呢喃 追问

2024-11-11 15:25

半年72000一个月一万二需要摊销吗

家权老师 解答

2024-11-11 15:26

那么闲计入预付账款,按月摊销

呢喃 追问

2024-11-11 15:29

收到发票 借:预付账款 -租赁费72000 贷:其他应付款72000  摊销  借:管理费用--租赁费12000  贷预付账款12000吗

家权老师 解答

2024-11-11 15:29

是的,就是那样做的

呢喃 追问

2024-11-11 15:30

钱还没付是用预付账款吗

家权老师 解答

2024-11-11 15:33

那个预付账款视同待摊费用不是已经支付款

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相关问题讨论
一般大家说的暂估入账就是指的是原材料或库存商品采购因为货到发票未到的暂估入库的情况。
2018-01-10 08:27:22
你好,不可以的
2017-01-20 15:11:07
你好,借;银行存款,贷;应交税费——某某税款 需要知道具体是什么税款,才知道该如何做结转分录的
2019-10-11 11:57:50
同学,你好 一般是货物到了,发票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,你实际有入账就勾选。
2025-05-16 15:49:04
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