老师您好:21年末我公司打算注销将固定资产转入总公司当时账务处理: 借:固定资产清理 1200万 累计折旧 400万 贷:固定资产1600万 借:资本公积 900万(不够冲) 未分配利润300万 贷:固定资产清理1200万 24年总公司打算把转过去的固定资产再转回来,资产在总公司又提了50万折旧,这个账怎么处理?我以多少金额计入固定资产价值?总公司当时的入账价值应该是1200万吧,我是先回冲未分配利润还是资本公积?
漫步者
于2024-11-01 16:12 发布 215次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-11-01 16:15
你好,按照市场价格来借固定资产
贷资本公积
未分配利润
按照现在的市场价格入账折旧,折旧时间是按照剩余使用年限
先充资本公积。
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你好,贷方是实收资本。不是未分配利润。
2023-12-22 11:06:07

您好
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
借 利润分配-应付股利
贷 应付股利
借 利润分配-未分配利润
贷 利润分配-应付股利
借:应付股利
贷:固定资产清理
贷 应交税费-应交增值税-销项税
还应该有个人所得税 个人要承担
2021-06-02 20:18:53

老师,如果是处理呢?也是不用管资本公积是吧
2020-05-19 08:44:58

您好
借:长期股权投资;贷:固定资产清理是公允价
2022-05-04 08:49:15

学员您好,是的,对的
2022-09-25 19:17:26
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漫步者 追问
2024-11-01 16:33
郭老师 解答
2024-11-01 16:36