老师,原材材料低价处理由什么风险吗 问
材料过期,或者不需要了 答
@郭老师,我刚看了一个6月7月8月差不多都在8%左右, 问
你好,税负率只要不是完全一样关系就不大 答
老师您好 公司参加的会议有会议通知和报名发票 问
你好,这个不可以的了。你如果一定要做,至少先跟税务局确认下,看他们是不是同意。 答
有个问题,我们的销售收入有一部份是未税不开票的, 问
你好,根据你的描述,有两个方法 1,进项 不用取得那么多 2,可以用小规模来做 不开票收入 答
老师,请问企业从开业到现在没有业务,需要申报哪些 问
做了税务登记,需要申报增值税附加税印花税所得税个人所得税等 具体的看你税种认定 没业务0申报 答

注册资本实行认缴制,企业刚成立时并未收到注册资本,但做账时做了借:其他应收款 贷:实收资本 企业已成立3年了,到现在也没有足额收到注册资本,我可不可以更正这个凭证,已实际收到的注册资金入到实收资本中?
答: 确实如此,未收到做上面分录是错误的。应当调整。 借:实收资本 贷:其他应收款
认缴制下实际未收到注册资金,但账目做成了借其他应收款,贷实收资本,但金额大长期挂账也不行,现在可以重新调整冲红吗?
答: 可以的。认缴制下,可以在收到注册资金时再做处理。没有收到时,可以不做处理。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司10年成立的,注册资本认缴期限为15年;可以当时会计做了一笔收到现金的注册资本一张凭证;可是实际并没有收到,18年发现的,可以做冲回这张凭证吗?
答: 建议你不要改了。估计是因为当时账上没有钱,又要做账。所以才这样做的
注册资本是认缴了一部分可以借:库存现金 ,贷:实收资本,但因为这个钱还没收到,先做分录:借:其他应收款,贷:实收资本,等实际收到钱的时候,再借:库存现金,贷:其他应收款,这样可以吗?
公司要注销,但这几个科目有余额,怎么转现金/银行存款/其他应收款实收资本500万已到账,公司成立3年了没经营,其他应收款是当时注册时实收资本到账,后转走产生的
注册资金未收到,但是代理记账把注册资金100万借记库存现金贷记实收资本给报税了一年了。我可以更正吗?按照实际未收到这个注册资金来记账?如何操作?


似水流年 追问
2018-05-23 10:50
岳老师 解答
2018-05-23 10:51