送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-22 21:20

你好,有取得租金发票吗

水中鱼 追问

2018-05-22 21:21

有发票

邹刚得老师 解答

2018-05-22 21:22

你好 借;待摊费用      贷;银行存款等科目

水中鱼 追问

2018-05-22 21:26

怎么讲课老师做的会计分录是借:预付账款    应交税费-应交增值税-进项,贷:银行存款?

邹刚得老师 解答

2018-05-22 21:27

你好,取得了发票是需要通过待摊费用核算,然后按月摊销计入支付费用或管理费用核算 
预付账款是付款没有取得发票的情况下才使用的科目

水中鱼 追问

2018-05-22 21:33

例题:收到一年的房租五万发票,税金一万是银行付款,麻烦老师给具体分录,谢谢!

邹刚得老师 解答

2018-05-22 21:35

借;待摊费用  50000  应交税费-应交增值税-进项10000 贷:银行存款

水中鱼 追问

2018-05-22 21:36

到后面实际发生的分录?

邹刚得老师 解答

2018-05-22 21:42

你好,摊销   借;制造费用或管理费用   贷;待摊费用

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相关问题讨论
借;预付账款 贷;银行存款
2016-12-08 14:54:29
你好 借预付账款 贷银行存款
2020-09-30 16:04:26
你好,有取得租金发票吗
2018-05-22 21:20:15
您好!借:预付账款 26 贷:银行存款26 然后每个月借:管理费用3 贷:预付账款3.
2016-10-26 15:32:15
预付半年房租 借 预付账款 贷银行存款 摊销的时候 借 管理费用 贷 预付账款
2019-10-22 18:09:29
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