送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2024-10-21 12:10

同学,你好

公司购买固定资产未入账,要补做,还要补折旧
借:固定资产
贷:其他应付款


卖出
借:银行存款
资产处置损益
贷:固定资产清理
应交税费-应交增值税-销

忙碌的小白兔 追问

2024-10-21 18:38

借:库存现金6000
贷:固定资产清理16666.37这个差额分录写啥

小菲老师 解答

2024-10-21 18:43

同学,你好

差额计入资产处置损益

上传图片  
相关问题讨论
您好,是的,这三个是一个含义的
2022-03-14 22:59:27
固定资产用固定资产卡片入账后,应该用这张卡片生成固定资产入库的凭证,不能再在总账中直接增加了
2022-01-13 11:35:57
您好,您的具体情况是什么,有些什么项目数据吗?
2022-05-02 17:26:38
你好,分两行分别核算折旧金额明细
2022-04-15 11:16:59
你好 要看是哪里使用的固定资产 固定资产维修费计入管理费用
2020-06-28 19:35:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...