公司购买空调6000元,需要按月摊销还是一次性摊销? 问
可以直接计入费用的 答
老师你好,我公司账上预收账款贷方有几家单位合计 问
你给对方提供了货物或者服务吗?如果是的话,需要确认无票收入, 如果没有的话,需要有业务取消的证明不需要退回去的,转营业外收入 答
老师,能源技术行业,全年无收入,收到电子元件类似于 问
按配件用途直接入账,分录如下: 研发用:借 研发支出 — 费用化支出 / 资本化支出 贷 银行存款 / 应付账款 设备维修用:借 管理费用 — 修理费 / 制造费用 — 修理费 贷 银行存款 / 应付账款 备用小额:借 周转材料 — 低值易耗品 贷 银行存款 / 应付账款,领用时转管理费用 / 制造费用 大额符合固定资产条件:借 固定资产 — 电子配件 贷 银行存款 / 应付账款,后续计提折旧 答
是请问退原股东的注册资本,和分红这样处理对吗? 问
撤资的对 分红的不对 应该是 借利润分配未分配利润 贷应付股利 借应付股利贷银行存款贷应交税费个人所得税 答
企业所得税前三个季度都有预缴,第四季度利润总额 问
是的,那个需要汇算退税的 答

老师请问下,4s店行业我们在其他公司调车,打了车款了后,发票2个月后才收到,不可能车子卖了2个月后在做入库吧,所以想问哈,当月暂估入库怎么做分录?
答: 你好,当月暂估入库的分录是 借;库存商品,贷;应付账款——暂估
款也付了,货也入库了,发票没收到,怎么做分录?
答: 借:原材料(或库存商品) 贷:预付账款(或应付账款)
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
暂估入库怎么做分录的, 收到票以后又怎么做分录
答: 你好,暂估时;借:原材料 (可以按不含税金额) 贷:应付账款 发票收到先冲回 暂估 借:原材料(红字)贷应付帐(红字) 同时按发票金额 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款






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