送心意

影子老师

职称中级会计师,初级会计师

2018-05-27 12:37

会员充值时:借:库存现金  300                        
                        贷:预收账款 -充值卡   300                                       
  持卡消费时:借:预收账款             20   
                           财务费用  2(30/300*20)     
                           主营业务收入       22          
各店预收的款项各店之间进行结算,后进账相应账务处理.

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相关问题讨论
你好 借:销售费用,免单 贷:主营业务收入
2022-02-14 17:48:53
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-07-10 19:34:06
你好 这个物业部门的你要这样处理 借:其他业务成本/管理费用 贷:银行存款
2022-03-01 15:49:24
你好。是分部门的就是借管理费用4000,销售费用2000,在银行存款6000。
2023-08-15 09:04:10
您好,借:预付或长期待摊费用 进项税 贷:银行
2024-02-23 14:25:32
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