送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-05-18 14:26

您好,如果,借:销售费用-样品,负数,借:应交税费-应交增值税-进项,汇算清缴时就不用填写了。
如果借:应交税费-应交增值税-进项,贷:以前年度损益调整的话,填写,A105000纳税调整项目明细表,29    (十六)其他

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同学:您好,企业所得税汇算清缴,根据上一年的12月报表和12月余额表填制。
2022-03-30 16:11:38
您好,第一列填当年应付职工薪酬相关项目的贷方发生额,第二列填当年应付职工薪酬相关项目的借方发生额,第五列填截至汇算清缴日上年计提应付职工薪酬相关项目的累计支付金额。
2020-05-31 06:36:08
你税局网站没有么,我这边只有2017年的没有2018年的
2019-05-21 10:51:39
你去找后面那个附表对应填写那个主表会生成
2019-05-19 10:49:43
您好,如果,借:销售费用-样品,负数,借:应交税费-应交增值税-进项,汇算清缴时就不用填写了。 如果借:应交税费-应交增值税-进项,贷:以前年度损益调整的话,填写,A105000纳税调整项目明细表,29   (十六)其他
2018-05-18 14:26:02
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