送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2024-08-31 11:03

您好
请问当时认证抵扣的时候没有写分录吗

阳光 追问

2024-08-31 11:04

老师好,当时认证抵扣的时候有写分录。写了,但是那个账烂的要死,手上的没认证抵扣的进项发票与账上的金额都不一致,调过账了,把进项税额调平了。

bamboo老师 解答

2024-08-31 11:08

那您这张发票款项有没有支付?

阳光 追问

2024-08-31 12:08

老师好,支付了。

bamboo老师 解答

2024-08-31 12:54

支付的时候也没有分录么?
那您现在银行存款余额是正确的么

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红冲分录的不是原样进项冲,而是类似这样 借:原材料 负数      贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项下月 正数
2022-10-08 15:55:02
您好 计入应交税费-待认证进项税额科目
2022-05-28 13:53:05
你好,出口商品进项税额 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2022-05-05 13:39:53
您好 请问当时认证抵扣的时候没有写分录吗
2024-08-31 11:03:04
同学,你好 嗯嗯,是可以的,就做到2月份
2024-02-18 10:08:15
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