一个申报增值税的问题:假设我3月没开17%的发票、当时申报时做了未开票销售交了税,现在5月给客户补开了17%的票,那在申报时要怎么填写表明是补开的已交税业务呢?是在5月申报中未开票那里再填个负数吗?
琴琴
于2018-05-15 11:14 发布 567次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
2018-05-15 11:16
在5月开票时做红冲无票销售,然后再做开票申报
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当然可以,只需要您在申报时重新加上未勾选的增值税发票,并在“增值税发票”选项中勾选“采用未勾选发票”,即可完成更正申报和增加增值税发票勾选。
2023-03-10 18:21:42

你好 没有申报成功时可以重勾选 申报
2022-04-11 15:34:24

您好!只需要抄税就可以开发票了。
如果你要买发票,就要交税清卡后才可以买
2018-10-08 14:01:18

这个不交附加税了,由于直接系统就零申报了。
2019-10-10 21:39:10

可以的,开票日起180天内认证都是有效的
2016-06-08 16:31:12
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琴琴 追问
2018-05-15 11:21
田老师 解答
2018-05-15 11:22