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于2018-05-14 16:44 发布 2105次浏览
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-05-14 16:46
你要在A105000表里面的第20行税收滞纳金、加收利息那里填列,这个项税收金额为0,是不可以税前扣除,要纳税调增的
2333333 追问
2018-05-14 16:58
纳税调增是什么意思呢?老师
辜老师 解答
2018-05-14 17:07
就是这个税收罚款不能税前扣除,要从利润总额*所得税税率的时候,要把这个罚款加上利润总额再去交所得税,本期应交所得税应该等于(利润总额+税收罚款)*所得税税率
2018-05-14 17:15
那就是税收罚没的那部分也是要交企业所得税的?
2018-05-14 17:17
是的,不过如果你账面的亏损额大于税收罚款的金额,抵减后还是一个亏损额的话,整体也是不用交所得税的
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辜老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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2333333 追问
2018-05-14 16:58
辜老师 解答
2018-05-14 17:07
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2018-05-14 17:15
辜老师 解答
2018-05-14 17:17