送心意

波德老师

职称高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师

2024-08-19 13:37

你好,借成本费用类46500   其他应收款-押金贷银行存款

无情的乌冬面 追问

2024-08-19 13:54

管理费用46500其他应收款-押金31000     ,银行存款77500

无情的乌冬面 追问

2024-08-19 13:55

你好,这里是内帐,那要不要每月摊销呢,还是怎么处理呢

波德老师 解答

2024-08-19 14:00

三个月的房租不用摊销

无情的乌冬面 追问

2024-08-19 14:09

这里是内帐,内帐是按全责发生制么

波德老师 解答

2024-08-19 14:33

你也可以按月摊销,只要不跨年的到票都可以一次记入费用,也属于按全责发生制度

无情的乌冬面 追问

2024-08-19 14:39

好的,谢谢老师,如果我按月摊销,怎么写分录呢

波德老师 解答

2024-08-19 14:57

借待摊费用3个月房租    然后借成本费用类贷待摊费用

无情的乌冬面 追问

2024-08-19 16:06

怎么写,不是很明白,借:待摊费用46500,贷:银行存款   借:管理费用46500,贷:待摊费用

无情的乌冬面 追问

2024-08-19 16:07

老师,是这样么

波德老师 解答

2024-08-19 16:24

借待摊费用46500其他应收款-押金31000 ,银行存款77500  摊销借成本费用类贷待摊费用

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相关问题讨论
同学,你好 嗯,押金不开票的
2026-06-10 14:39:31
先冲回之前转收入的账务处理: 借:营业外收入 3000 贷:其他应付款 3000 再做退还押金分录: 借:其他应付款 3000 贷:银行存款(或库存现金)3000
2024-12-26 09:58:45
您好 那最好写个委托付款说明
2024-06-14 12:45:16
你好,借其他应收款贷银行放款。
2024-03-08 09:30:11
最后一期开票把这个20万也要开票,因为它是最后一期的房租。
2024-02-21 15:30:04
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