老师 我们公司有个员工出差 开的住宿费专票 金额开多了 实际报销金额小于票面金额 我是全部认证之后把未报销的部分做转出处理还是怎么处理呢

Lily
于2024-08-14 15:16 发布 644次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2024-08-14 15:17
是的,那个金额做进项转出就行
相关问题讨论
同学,你的住宿费具体是什么原因产生的?
2022-04-14 14:30:16
你好!
可以的
2019-10-21 18:15:43
住宿时间填1号即可。
2019-09-08 16:46:47
你好 你把发票截图来看看 有的酒店是卷票的 可以
2020-03-30 16:34:19
出差么,需要看你这个用在哪里
2019-06-28 11:44:33
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