12月暂估入库200,12月出库,结转成本200。3月收到发票金额是300,我那样做分录会对么?

丫丫
于2018-05-11 14:24 发布 773次浏览

- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-05-11 14:34
正确。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
相关问题讨论
正确。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
2018-05-11 14:34:07
好的,暂估入库的红字发票必须记录到会计账簿中,同时也要做相应的结转成本处理,你要根据当时的实际情况来判断这笔暂估成本是否发生了变动,如果没有,则可以用原成本金额进行结转。如果变动了,则要根据发票重新计算结转成本金额。
2023-03-22 14:36:21
您公司采用什么存货发出成本计价方法?是月末一次加权平均法吗?
2018-05-11 11:13:18
你好 你冲暂估 借应付账款25万 贷库存商品25万 在做借库存商品 247200贷应付账款247200 然后红冲结转分录 借主营业务成本 -(250000-247200) 贷库存商品 -(250000-247200) 是负数哈
2020-04-10 16:12:00
你好; 你1月发票与你12月有成本差异吗。 正常没有差异直接附12月凭证后面去 ;如果有差异先红冲 暂估分录。在按发票做一遍的
2022-02-25 15:36:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息





粤公网安备 44030502000945号



丫丫 追问
2018-05-11 14:37
方亮老师 解答
2018-05-11 14:39