送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-05-11 14:34

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丫丫 追问

2018-05-11 14:37

暂估入库后结转的成本,比实际成本少,那少的这部分直接做到收到发票的当月结转成本里,对吧?

方亮老师 解答

2018-05-11 14:39

对的。

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相关问题讨论
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2018-05-11 14:34:07
好的,暂估入库的红字发票必须记录到会计账簿中,同时也要做相应的结转成本处理,你要根据当时的实际情况来判断这笔暂估成本是否发生了变动,如果没有,则可以用原成本金额进行结转。如果变动了,则要根据发票重新计算结转成本金额。
2023-03-22 14:36:21
您公司采用什么存货发出成本计价方法?是月末一次加权平均法吗?
2018-05-11 11:13:18
你好 你冲暂估 借应付账款25万 贷库存商品25万 在做借库存商品 247200贷应付账款247200 然后红冲结转分录 借主营业务成本 -(250000-247200) 贷库存商品 -(250000-247200) 是负数哈
2020-04-10 16:12:00
你好;  你1月发票与你12月有成本差异吗。 正常没有差异直接附12月凭证后面去  ;如果有差异先红冲 暂估分录。在按发票做一遍的  
2022-02-25 15:36:47
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