老师好,麻烦问一下报税问题,我递减后销项税额是4330865.29,我用销售税额7724478.47-4330865.29=33936123.19,那我结转的销售税额递减是33936123.19 对吧
优雅的柚子
于2024-08-11 11:19 发布 169次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2024-08-11 11:20
您好,这个的话是没错的,是这样计算的这个
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您好,请问一下题目在那里呢
2022-11-21 21:37:46

你好
是的,你的增值税肯定是少缴纳的
2022-04-09 17:11:04

你好,可以把暂估的红冲,然后做正确的销项税额分录
2022-04-01 14:38:30

你好,属于以物易物,一般按照换出商品的售价确定销售收入计算销项税额。
2022-03-30 17:31:51

你好
待转销项税额就是会计上确认收入的时点早于增值税税法上确认增值税纳税义务发生时点的,应将相关销项税额计入应交税费—待转销项税额,待实际发生纳税义务的时候再转入应交税费—应交增值税(销项税额)科目核算
2022-02-09 18:52:52
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