老师,我6月工资发放时比工资单,有3个人合计多了850元,个税也15号之前已申报过了的,上月做账计提也是照6月工资单上的计提了,那我做6月发放时做账怎么处理,按哪个金额
蒲公英
于2024-08-02 15:02 发布 263次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-08-02 15:03
您好!你意思是,计提和申报都错了。然后发放是对的,是吗
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那需要看这个是不是扣之后累计预扣预缴应纳税所得额大于0 是才需要交,不是不需要交,有给你发出工资任职是按工资薪金申报个税,
累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除
本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额
其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。
分红到时候需要分红金额再交,这个是分开分红是按分红金额*20%
2020-11-14 16:30:57

公司22天制,每周双休
2021-01-13 19:32:11

我感觉不对,基本工资应该是(4500/30*17)%2b(5000/30*12)=4542-367.82(考勤扣款)=4174.18啊,怎么是4337.47-367.82?
2021-01-11 14:39:23

你好,只调整部分就可以的。弄上正确的工资表
2024-08-08 09:07:50

老师,不好意思,问题写错了。应发工资26790元,由于某些原因,只发了21000,如何做会计分录
2021-04-08 17:30:56
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