老师,我6月工资发放时比工资单,有3个人合计多了850元,个税也15号之前已申报过了的,上月做账计提也是照6月工资单上的计提了,那我做6月发放时做账怎么处理,按哪个金额

蒲公英
于2024-08-02 15:02 发布 343次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-08-02 15:03
您好!你意思是,计提和申报都错了。然后发放是对的,是吗
相关问题讨论
你好,同学
实际发放的工资减去个税,差额给员工
2024-04-13 09:29:28
您好!你意思是,计提和申报都错了。然后发放是对的,是吗
2024-08-02 15:03:49
你好,只调整部分就可以的。弄上正确的工资表
2024-08-08 09:07:50
你可以在自然人扣缴客户端先预算的
2022-03-15 10:00:42
1、事业单位计提工资,财务会计账务处理为:
借:业务活动费用
贷:应付职工薪酬——基本工资
2、事业单位发放工资,财务会计账务处理为:
借:应付职工薪酬——基本工资
贷:零余额账户用款额度
预算会计账务处理为:
借:事业支出
贷:资金结存——货币资金
2022-05-11 10:19:55
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