本来应该做成借:管理费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:库存现金 但是我上个月做成借:管理费用 贷:库存现金了 我不想反结帐了 我这个月需要怎么捕一笔呢?
阿晨
于2018-05-10 11:44 发布 1069次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-05-10 11:45
你好!你不用补了。因为最终没变。你一定要补。就红字冲减之前的分录,然后按你说的分2部做
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你好!你不用补了。因为最终没变。你一定要补。就红字冲减之前的分录,然后按你说的分2部做
2018-05-10 11:45:45

这个月的账目应该是借管理费用贷库存现金,贷其他应收款,具体来说,要将上月的借管理费用贷其他应收款改成借管理费用贷库存现金,即将上月借方管理费用改为贷方库存现金,将贷方其他应收款改为借方库存现金。拓展知识:企业的管理费用是指企业花费的基本管理费用,主要包括行政费用、研发费用、销售费用、财务费用等。
2023-02-28 15:26:05

可以的,你在4月把其他应付补上一笔好查询往来就可以了
2018-05-09 09:31:52

你好,借:管理费用,贷:银行存款,将这笔分录红字冲销,录入正确的可以了。
2019-11-15 11:42:50

那就只能冲回按正确做之后管理费用用以前年度损益调整
2019-03-20 08:50:58
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