成立3年多一直亏损,亏20万多点,今年老板想交点所得税,我可以直接在纳税调增的其他栏直接调增税额吗?那么调增的所得额需要做明细吗(如:是哪项的调增)这样做的话税务会不会有风险?

笑笑
于2018-05-10 11:36 发布 746次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2018-05-10 11:41
你好,可以直接调增,一般不会查这个,给税务局掏钱没有说拒收的
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你好,应纳税所得额首先等于会计利润%2B调整增加-减少,这个时候才出来应纳税所得额,然后应纳税所得额*税率才是当期所得税,然后当期加递延才等于所得税费用,他们是三个步骤关系。
2021-11-26 13:30:14
所得税费用=应交所得税%2B递延所得税 应纳所得税额=税前会计利润%2B纳税调整增加额-纳税调整减少额,缴纳的时候是一样的金额
2020-03-22 22:09:58
你好,不是的,这个是一到四季度实际缴纳的所得税算出来的
2022-05-21 10:31:05
是的,你的理解正确。。
2020-05-12 18:26:12
你好,纳税调增就是多补缴所得税。
2019-03-07 11:35:00
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笑笑 追问
2018-05-10 14:05