送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2024-08-01 22:09

您好
对方已经抵扣了  要跟对方协商 把多开的您现在开负数发票冲回 对方不同意您无法开具负数的
不然就让对方付款

心灵美的柠檬 追问

2024-08-01 22:15

我开红字发票,那张是蓝字的,那对方不是要进项税转出吗?这样也涉及到企业所得税调整吧对方会计不知道愿意不愿意

bamboo老师 解答

2024-08-01 22:16

您多开了发票 对方多抵扣了增值税 多计了成本费用 少交了企业所得税
现在应该把多的增值税进项税额转出 多记的成本费用纳税调增啊

心灵美的柠檬 追问

2024-08-01 22:26

就是要调企业所得税,那要调的太麻烦了

bamboo老师 解答

2024-08-01 22:26

那没办法 事实就是应该这样操作啊

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您好 对方已经抵扣了 要跟对方协商 把多开的您现在开负数发票冲回 对方不同意您无法开具负数的 不然就让对方付款
2024-08-01 22:09:20
您好 要对方客户把收到的发票也给寄回来保存
2020-08-17 12:58:27
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好,退回后,报税时,填进项税额转出,记入应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2017-02-09 16:10:04
服务类的我们能开吗?
2021-11-17 17:13:07
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