老师好,我们跟A公司借了两台设备,先卖了,当时已经暂估入库了,卖时也出库了,我暂估为2000,后来跟B公司买了两台,实际价格为1800,已结算,还给A公司了。做账如下: 商品入库时: 借:库存商品-1800 贷:银行存款 1800 商品出库: 借:主营业务成本 1800 贷:库存商品 1800 那么,200的差额我应该如何做?

陈洋
于2024-07-31 11:34 发布 230次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-07-31 11:36
你好,借应付账款贷库存商品2000
借库存商品借主营业务成本-2000
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你好 。 你们是什么类型的公司;这样好判断 分录
2022-06-16 09:12:59
你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31
对的,是的,是这么做的
2023-10-09 17:10:48
您好,是的,是这个意思的
2022-11-28 10:56:05
您好,是的,有销售就结转相应的成本
2022-02-20 10:37:50
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