送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-05-09 20:01

您好,影响就是加大了成本费用,多交增值税了。

@悦悦💕 追问

2018-05-09 20:06

还有没有企业的,税务机关,

@悦悦💕 追问

2018-05-09 20:06

老师,我企业买的车,进项税额转出有什么影响

老王老师 解答

2018-05-09 20:07

您好,企业的就是减少了利润,可以少交企业所得税了,税务机关是什么意思啊?麻烦您再详细描述一下,谢谢。

@悦悦💕 追问

2018-05-09 20:10

就是说,税务会不会特别关注你这家企业

@悦悦💕 追问

2018-05-09 20:13

老师,我企业买的车,进项税额可以转出去吗,转出去对车处置有什么影响

@悦悦💕 追问

2018-05-09 20:15

车如果以后要处置的话有什么影响

老王老师 解答

2018-05-09 20:15

您好,企业买的车,进项税转出,增值税抵扣少了,增加了固定资产金额,计提折旧多了,利润就少了,企业所得税可以少交一点的。 
税务不会特别关注的。

@悦悦💕 追问

2018-05-09 20:18

老师我进项税额转出固定资产怎么会增加

@悦悦💕 追问

2018-05-09 20:23

老师,麻烦给我在讲一下谢谢

@悦悦💕 追问

2018-05-09 20:29

老师是不是要把进项税额的这个要记到固定资产原值了,车来,借~固定资产10万,借进项税额1.7万,贷银行存款11.7

老王老师 解答

2018-05-09 20:29

您好,比如说,汽车100万元,增值税是16万元,如果抵扣增值税的话,借;固定资产,100万元,应交税费-应交增值税-进项,16万元,贷:现金或者银行存款,116万元,如果这个16万元做转出的话,则:借;固定资产,16万元,贷:应交税费-应交增值税-进项转出,16万元。就增加了固定资产了。

@悦悦💕 追问

2018-05-09 20:31

那转出去的话就是,借-固定资产11.7 
贷~银行存款11.7了是不是这样的分录老师

@悦悦💕 追问

2018-05-09 20:32

好的,谢谢老师,我的分录对不对

老王老师 解答

2018-05-09 20:33

您好,您的分录是不对的,按我上面的分录做就行了。

@悦悦💕 追问

2018-05-09 20:36

我的是认证了直接在报税那里做了进项税额转出

老王老师 解答

2018-05-09 20:38

您好,如果那样的话,您的分录是对的。

@悦悦💕 追问

2018-05-09 20:39

我是我这个认证了一张汽油的发票,这个汽油的发票后面转出去了,账里面我就做了,比如借主营业务成本10,贷银行存款10.成本里的10万包含了汽油的进项税额,我是在申报的时候做了转出

老王老师 解答

2018-05-09 20:40

您好,对的,这样操作也可以的。

@悦悦💕 追问

2018-05-09 20:40

账里面我没做进项税额转出,因为这个就是直接认证要转出去的,这样做对吗老师

老王老师 解答

2018-05-09 20:42

您好,对的。

@悦悦💕 追问

2018-05-09 20:44

老师,那什么情况下用你的这种方法

老王老师 解答

2018-05-09 20:48

您好,您的那种情况,也可以按我写的分录处理,或者开始抵扣了,以后发现不可以抵扣,再转出时,按我的分录处理就行了。

@悦悦💕 追问

2018-05-09 20:54

老师,就是说您的是一开始抵扣了,后面不抵扣要转出去时用您的方法,老师那我固定资产车,进项税额不抵扣对以后有什么影响,如果处置的话

老王老师 解答

2018-05-09 21:02

您好,如果进项不抵扣,以后处理的话,可以提供资料到税务局备案,增值税按2%交。

@悦悦💕 追问

2018-05-09 21:03

老师,如果抵扣了呢,以后处理按多少

老王老师 解答

2018-05-09 21:07

您好,如果抵扣了,以后就是按最新的增值税率16%处理了。

@悦悦💕 追问

2018-05-09 21:17

好的,老师,那那一个好一点,我企业是一般纳税人快递行业

老王老师 解答

2018-05-09 21:20

您好,抵扣增值税,处理时按一般纳税人计算增值税合适。

@悦悦💕 追问

2018-05-09 21:22

好的,知道了辛苦老师了谢谢老师!

老王老师 解答

2018-05-09 21:23

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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相关问题讨论
这个项目是属于简易计税方法征税 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额; 进项转出不可以
2019-09-09 14:40:05
你这个是进项税额转出,才需要加计抵减这个纳税调减,这个,
2020-06-11 10:37:24
你好!最终是没错,但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的进项税额万计算10%
2019-12-21 17:59:32
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