老师,税务局要求这个月我们冲红去年开的某个人的收购发票,在这个月重新开收购票进项抵扣,这个票几乎从去年四月份到今年三月份期间都开过,也抵扣进项税了!这个申报表怎么调整更改,我需要之前每个月都把申报表更改么?这个7的账务处理怎么做!需要调整的申报表我是要在7月就调整好,还是在8月15之前调整好申报呢?

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于2024-07-28 11:53 发布 560次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2024-07-28 11:55
不用改之前的,这个月红冲就计入进项税额转出就可以了
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您好,也就是您1单板需要耗用2.7778原木,1模板需要耗用1.6677的原木
2019-09-22 09:32:46
你好,这个是可以的哈,对方是农民就行
2022-03-18 23:09:54
不用改之前的,这个月红冲就计入进项税额转出就可以了
2024-07-28 11:55:43
。你好,是的。您可以申请开具收购发票。按照9%抵扣进项。您在销售时开票9%。
2022-03-31 09:18:46
如果开具的了相应的专用发票或者农产品收购发票是可以抵扣的
2016-04-11 10:08:43
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2024-07-29 08:23