送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2024-07-26 10:32

你好,你可以改正的或改在7月里也可以

安安酱. 追问

2024-07-26 10:33

你好,改正的话,我三月的凭证没有办法重新在附上了,因为已经装订,请问改在七月里要怎么样改账

暖暖老师 解答

2024-07-26 10:34

那你倒回去修改3月的

安安酱. 追问

2024-07-26 10:39

啊,老师是这样的,因为已经装订凭证了,就不能去修改三月的账了,所以要另外改账,我也清楚重新改正肯定是最快的,但是现在不行,所以我想问七月份的账上要怎么样改账

暖暖老师 解答

2024-07-26 10:40

你可以重新装订就是了

安安酱. 追问

2024-07-26 10:42

那要怎么样吧那个热熔胶弄出来,然后到时候还要对上那个热熔胶的孔才可以重新装订,而且我们这个是小公司 一到三月的都装订在一起了,所以重要的事情是七月怎么样改账,才是方便的做法

暖暖老师 解答

2024-07-26 10:43

账务处理已经抵扣,你只需要在系统勾选就看可以

安安酱. 追问

2024-07-26 10:45

三月增值税账上是已经抵扣的,七月这里要做一个那边未抵扣的才可以吧?

暖暖老师 解答

2024-07-26 10:46

是的你说的是正确的

安安酱. 追问

2024-07-26 10:46

那这个未抵扣的账需要怎么样做呀

暖暖老师 解答

2024-07-26 10:47

借应交税费-待抵扣就可以

安安酱. 追问

2024-07-26 10:50

借应交税费-待抵扣
贷 应交税费_应交增值税_进项税额
然后我七月份再从这里转出来,四、五、六月的账也不受影响是吗

暖暖老师 解答

2024-07-26 10:50

这个不影响损益的这里

安安酱. 追问

2024-07-26 10:51

好的,老师你看我会计分录这样是正确的吗

暖暖老师 解答

2024-07-26 10:52

借应交税费-待抵扣
贷 应交税费_应交增值税_进项税额

安安酱. 追问

2024-07-26 10:53

好的,谢谢老师,只要做这一笔,整个账就没有问题了吧

暖暖老师 解答

2024-07-26 10:53

是的,你说的是对的

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