17年12月的工资和年终奖没有在17年12月份计提,而是直接在18年1月计提发放了,那是属于18年的成本了是吗,那可以在18年的企业所得税中汇算清缴中扣除吗?

储晶
于2018-05-09 13:47 发布 875次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好!需要计提一下的
2020-06-24 13:29:21
借:所得税费用
贷:应交税费——应交企业所得税
2018-06-04 11:29:21
您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
你好,调增120万成本后,应纳税所得额是多少?
2019-02-18 21:56:06
你好,需要计提的,汇算清缴补交的所得税账务处理是
借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费—企业所得税
借;应交税费—企业所得税 , 贷;银行存款
2020-06-24 14:16:27
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