客户去税务代开的电子普通发票金额4860,时间是23年的5月,这张票没有及时给财务入账,这是要入成本的,现在这票要怎么入账合适。

小雪纷飞
于2024-07-18 15:33 发布 266次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-07-18 15:34
由于这张发票是 2023 年 5 月的且未及时入账,现在入账可以按照以下方式处理:
借:成本相关科目 4860
贷:应付账款 - 客户名称 4860
同时,在记账凭证的摘要中注明该发票的开具时间、未及时入账的原因等信息,以便于后续查询和审计。
相关问题讨论
你好,您去年没有入账的是吗?是什么业务的发票?
2023-04-11 08:58:56
同学,你好
冲红,税率:1%??
冲红应该是免税的
2023-02-13 11:42:58
你好,这个只能进入到预付账款。
2022-10-14 10:51:32
你好,这个是不需要退给对方的。
2022-10-09 10:26:17
您好,这款发票建议您退回重开,不用。
2022-05-20 10:00:32
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2024-07-18 15:46
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2024-07-18 15:49