送心意

蒋老师

职称,中级会计师

2018-05-08 09:52

没有发的话暂时挂到应付职工薪酬,等发放了再冲减。公积金社保还是按平时的分录处理。这是工资完整分录,公积金同社保处理。 
"1.计提工资 
 
借:××费用(管理/销售等) 
 
贷:应付职工薪酬——工资 
 
2.计提社保(企业部分) 
 
借:××费用(管理/销售等) 
 
贷:应付职工薪酬——社保 
 
3.次月发放工资时 
 
借:应付职工薪酬——工资 
 
贷:其他应收款——社保(个人部分) 
 
应交税费——应交个人所得税 
 
库存现金/银行存款或现金 
 
4.上交杜保 
 
借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 
 
其他应收款——社保(个人部分) 
 
贷:银行存款或现金 
 
5.上交个人所得税 
 
借:应交税费——应交个人所得税 
 
贷:银行存款或现金"

助教 追问

2018-05-08 10:03

就是我给她代扣的但是这工资肯定不会发的,因为个税上没这人,或者换个理解,就是别人在我们公司我们帮他交社保公积金,然后她把钱打过来

蒋老师 解答

2018-05-08 10:04

那你代交社保的时候做其他应收款,她把钱给你们的时候冲其他应收

助教 追问

2018-05-08 10:18

这个不对吧,他现在就是帮他交了,但是钱不会过来的

蒋老师 解答

2018-05-08 10:25

你不是说你们公司代缴然后他会把钱补给你们吗,代缴不可能白交啊。

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相关问题讨论
你好 如果 是单位职工就要交计提工资和社保公积金 代发的记在其他应付款科目
2020-05-27 12:18:32
发放工资缴纳社保和公积金分录: 计提借:成本费用科目 贷:应付职工薪酬 支付:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款--个人社保 个人公积金 支付社保和公积金: 计提借:成本费用科目 贷:应付职工薪酬 支付:借:应付职工薪酬 其他应付款--个人社保 个人公积金 贷:银行存款
2019-04-03 14:30:49
你好,你写的是对的。
2020-07-31 16:13:27
您好,请问您是问这笔业务的会计分录吗? 我目前在线,如果是的话,您回复一下,我具体给您发一下分录。 希望能帮到您。
2021-12-10 23:28:17
您好 1.计提工资时 借:管理费用(这个是用于部门内容的支出的,如果是销售用途就计销售费用) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分,即企业自己承担的部分) 借:管理费用(同上) 贷:应付职工薪酬——社保 1.发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(注意这时候就是员工个人部分的社保了) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保时 借:应付职工薪酬——社保(这时候企业部分和个人部分都全部上交) 贷:库存现金或者银行存款 3.上交个人所得税时 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2020-05-03 15:04:56
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