送心意

小宝老师

职称中级会计师,初级会计师

2024-07-12 13:55

老师,我的意思是这个7500进项税额的全部流程账务处理。你这个只是第一步呀。只做这一步就可以了吗?

小宝老师 解答

2024-07-12 10:50

当月的进项应该计入应交税费,应交增值税进项税科目。

小宝老师 解答

2024-07-12 10:50

借,原材料,应交税费,
应交增值税,进项税
贷,应付账款。

小宝老师 解答

2024-07-12 13:57

好的再加上这个
借,应交税费,应交增值税。销项税
贷应缴税费-应缴税费缴增值税-未交增值税

借,应交税费,应交增值税,未交增值税。
贷,应交税费,应交增值税进项税。

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相关问题讨论
老师,我的意思是这个7500进项税额的全部流程账务处理。你这个只是第一步呀。只做这一步就可以了吗?
2024-07-12 13:55:20
你好,一般纳税人外购材料自建办公楼,取得的增值税专用发票,进项税额是能抵扣的,不需要做进项税额转出处理。
2022-02-28 13:47:48
一般纳税人购进农产品,在取得发票的情况下,可以根据发票上明细中的单价和数量,乘以税率(3%),计算出进项税额。例如,税率为3%,发票明细中购进农产品单价为1000元,数量为10件,则进项税额=1000元×10件×3%=300元。 拓展知识:消费者购进农产品取得发票,不需要支付进项税额,因为农产品已经在消费税(增值税)中包含。但是,企业销售农产品时需要收取消费税,且可以抵扣进项税额,以减轻企业负担。
2023-02-27 14:35:21
你好!是的。除非是员工福利这种不允许抵扣的
2024-02-20 10:40:06
你好, 按发票上面的税率 3%/1%计算进项
2020-06-28 17:45:39
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