老师好;4月我司预付一笔款项;5月收到供方开过来的发票;但后续确认此笔费用是供方多收的;5月供方又把对应款项退回我司;请问5月具体需要如何做分录?是否不需要再录入成本了; 4月录预付分录是:借:预付账款 200 贷:银行存款 200 5月?

做最好的me❤
于2024-07-11 11:55 发布 247次浏览
- 送心意
小敏敏老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2024-07-11 11:56
你好,同学,请稍等,稍后发你。
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您好同学,是的,您做的凭证没问题
2022-02-04 21:09:13
你好,你这个钱退回来了吗?还是说拿到的货物?
2024-11-05 09:18:51
您好同学,,不一定也可以库存现金的,但是这种情况比较少。
2022-04-01 16:42:54
你好 现在咨询什么问题呢
2022-03-10 20:21:06
您好
1、预付款时
借:预付账款
贷:现金/银行存款
2、收到货物时
借:原材料/库存商品
贷:预付账款
2020-12-05 13:29:24
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2024-07-11 11:58
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2024-07-11 12:15
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2024-07-11 12:26