老师我公司之前会计23年做账出现负库存,例如进项 问
借库存商品 贷预付或者应付账款200*单价 没有发票的这一部分汇算清缴需要纳税调增。 答
老师你好,自然人税务局(扣缴端)可以填法人吗,填法人 问
你好,法人有工资就需要填写的,这个公司没特殊要求 答
老师,有个问题,我们公司股东,现在用承包款做实收资 问
你好,做借款可以的,需要有支付的证明借在建工程158820 贷。其他应付款股东67760 银行存款 答
老师,你好。在2021年度的时候,误以为进项发票税额 问
你好,税费从没有认证到认证,调整到进项 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-待抵扣进项/主营业务成本-其他 答
请问公司基建期间用到的电力方面的材料入什么科 问
公司基建期间用到的电力方面材料,计入 “在建工程” 科目。 具体处理: 购入时:借 “工程物资 —— 电力材料”,贷 “银行存款” 等; 领用时:借 “在建工程 —— 基建项目”,贷 “工程物资 —— 电力材料”。 完工后,“在建工程” 结转至 “固定资产” 答

被替换部分的账面价值为10万元,被替换部分取得变价收入12万元是什么意思
答: 你好 就是被替换部分卖了取得收入12万元
为什么减掉了被替换的账面价值10万元还要减掉取得的变价收入12万元?本来10万元的东东卖12万元卖了出去不是赚了2万么,这样连续-10再减-12我有点看不懂。
答: 改建后的固定资产应该只要减去被替换的价值部分就可以,不用减去12万的变价收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,为什么第一次取得的长投是1000啊,不是说同控下按账面价值吗
答: 第一次取得长投只有30%的股权,此时点还没有同一控制下企业合并(同控强调要控制!持股比例一般在50%以上,且后续用成本法核算),后续用权益法核算,所以长投的入账价值是以支付对价的公允价值入账的

