送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-05-06 16:05

你好,暂估时,借:制造费用/管理费用(不含税金额)    贷:其他应付款-暂估电费  发票到,先冲回暂估的这笔分录(原分录冲红即可)然后  借:制造费用/管理费用      借:应交税费--应交增值税-进项税额   贷:应付账款或银行存款

繁 华 追问

2018-05-06 16:07

哦,要冲回,对了,谢谢老师

徐阿富老师 解答

2018-05-06 16:08

恩恩,不客气。  如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。

繁 华 追问

2018-05-06 16:11

老师,对出租企业来讲,这月没有开出电费发票,也没收到对方的电费钞票,但是出租企业想冲掉些本月太多的电费,怎么做分录呢??

徐阿富老师 解答

2018-05-06 16:17

你好,那就先把电费做一部分代垫费用里,从管理费用或者制造费用里减一部分到其他应收款即可。税额没办法动的。

繁 华 追问

2018-05-06 16:26

税额不动,是不是,借其他应收,贷电费,那开出发票是呢,老师麻烦您写下分录好吗

徐阿富老师 解答

2018-05-06 21:12

不好意思,出去刚回来,开票时,先冲回之前的凭证,借:其他应收款(红字)  管理费用(蓝字) 然后,借:应收账款   贷:其他业务收入   贷:应交税费

繁 华 追问

2018-05-07 13:00

@徐老师:好的,谢谢老师

徐阿富老师 解答

2018-05-07 14:46

你好,不好意思,今天有事,耽误你了。祝你工作顺利。

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