当月收到红字入库单冲之前月份蓝字入库单的(之前月份的价格有误),但是月底未收到该供应商的发票,所以做暂估入账,想知道是把该供应商的红字蓝字入库单一起直接做暂估还是先将红字入库单对等核销,在暂估入账?
xc
于2018-05-05 23:31 发布 941次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,一般情况下,是先暂估入账,再将红字入库单对等核销。
2018-05-05 23:49:06

你好!按规定都需要有入库单,如果红字无差异可以不用入库单
2018-05-29 16:36:40

是的,你的理解是正确的
2020-03-27 13:04:27

你好
那你要把这笔也冲减掉
借:发出商品-XX公司 10000 贷:库存商品-暂估入库 10000.
2019-03-20 14:43:14

您好,金蝶软件当月暂估入库后,下月发票到了,但是单价不同,利用原入库单点下推,生成红字入库单即可。
2016-10-29 15:26:09
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