送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-05-05 23:49

您好,一般情况下,是先暂估入账,再将红字入库单对等核销。

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相关问题讨论
您好,一般情况下,是先暂估入账,再将红字入库单对等核销。
2018-05-05 23:49:06
你好!按规定都需要有入库单,如果红字无差异可以不用入库单
2018-05-29 16:36:40
是的,你的理解是正确的
2020-03-27 13:04:27
你好 那你要把这笔也冲减掉 借:发出商品-XX公司 10000 贷:库存商品-暂估入库 10000.
2019-03-20 14:43:14
您好,金蝶软件当月暂估入库后,下月发票到了,但是单价不同,利用原入库单点下推,生成红字入库单即可。
2016-10-29 15:26:09
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